AUDIT dissertations et mémoires
411 AUDIT dissertations gratuites 401 - 411
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Audit de performance commerciale Norauto
TD1 : * Analyser tendances relatifs à la famille de produits choisie * Les habitudes de consommation d’une catégorie de personnes qui pourrait favoriser/défavoriser la perf du site internet * Ne pas distinguer magasin et site internet (omnicanalité) * Lien entre le site internet et le magasin, (cohérence ou incohérence) * Offre du magasin par rapport à celle du site internet * Suivre le parcours client * Qualité ciblée = l’expression de la stratégie =
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Déficience auditive
Déficience auditive 1. Fonctionnement des fonctions auditives L’insuffisance de l’acuité auditive se définit par : * Profondeur * Nature * Ethiologie (origine) Il y a 3 parties : * L’oreille externe : saisit et amplifie le son * L’oreille moyenne : transmet les vibrations par le tympan * L’oreille interne : transforme les vibrations en influx nerveux pour les transmettre au cerveau via le nerf auditif. 1. Types de déficiences auditives * Hypoacousie : Insuffisance
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Audit interne outil de modernisation de la gestion et de promotion de la gouvernance au sein des conseils regions
AUDIT INTERNE OUTIL DE MODERNISATION DE LA GESTION ET DE PROMOTION DE LA GOUVERNANCE AU SEIN DES CONSEILS REGIONS INTRODUCTION : Face à un contexte caractérisé par une crise économique et financière, la rareté des ressources et la nécessité de préservation des deniers publics, les collectivités territoriales marocaines ont connu des réformes notables. Parmi ces changements, la régionalisation avancée, qui leur a données un niveau d’autonomie plus élevé avec un périmètre de prise de décision
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Audit et la fraude
la crise dans une entreprise : Une crise d'entreprise est un événement qui peut menacer le succès et la santé d'une entreprise : en ternissant sa réputation, en portant atteinte à ses activités commerciales, affecter négativement ses finances ou causer du tort à ses employés. Une situation de crise dans une entreprise peut être causée par des événements internes ou externes. En raison de l'ampleur de cette crise, préparez-vous à l'un de ces événements en
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Audit Interne
AUDIT Latin : « audire » = entendre • Anglais, To audit : vérifier, contrôler • Une démarche spécifique d’investigation et d’évaluation à partir d’un référentiel, incluant un diagnostic et conduisant éventuellement à des recommandations. Fondamentalement, l’audit est une démarche d’observation, d’analyse et d’interprétation L’audit c pour : dirigeants, actionnaires, actionnaires potentielles, fournisseurs, clients, état * Audit légal et le commissariat aux comptes : mission définie par des textes légaux (conditions de la désignation du
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Sco5004 TP2 Techno Plus, Audit d’état financiers et autres missions
TP2 Techno plus Travail présenté à : PAR Dans le cadre du cours: Audit d’état financiers et autres missions SCO-5004 Question 1 Risques associés à la mission : * Premier mandat initial * La nature du secteur d’activité du client - haute technologie (désuétude ou changements fréquents) (RI - Élevé) * Produits de hautes qualité - (sujet au vol) (RI) * Secteur d'activité hautement compétitif (forte concurrence) (RI) * 1 seul actionnaire (+ risque de
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Audit d'observation sur la toilette au lit (module 8)
AUDIT D’OBSERVATION SUR LA TOILETTE AU LIT (Module 8) Plan de travail REMERCIEMENTS 3 I. Introduction 4 II. Description 5 a) Précautions standard 5 b) Les règles à respecter 5 c) Observation 6 d) Recueille de données 6 III. Analyse des résultats et argumentation 7 I. Conclusion 12 Grille d’observation vierge 13 REMERCIEMENTS Avant tout développement sur cette expérience professionnelle, il serait judicieux de commencer ce dossier par des remerciements, à ceux qui m’ont beaucoup
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Audit interne de Panoma
QUIZ 1. La société Plastur fabrique des pièces en matière plastique intégrant de l’électronique. Sa production se répartit sur deux gammes : automobile et construction. Son activité de recherche est déterminante pour ses ventes futures. Le personnel touche un 13ème mois réglé en décembre. Le coût du personnel du service recherche est : * A. une charge fixe directe * B. une charge fixe indirecte * C. une charge variable directe * D. une charge
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Cycles d'audit
LE CYCLE IMMOBILISATION Immo corporelles * Revue analytique Tableau de variations des immo Regarder les comptes 681/6/7 (CPTE 681/Immo en valeur brut) * Méthodes et options comptables Durée et méthodes utilisés pour l’amortissement (permanence des méthodes) Justifier les acquisitions et les sorties d’immobilisations Vérifier la mise au rebut Regarder la permanence des méthodes Le fichier des immobilisations est-il concordant avec la compta Valider le calcul des dotations aux amortissements Les entrées et investissements ont-ils bien
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La contribution de l’audit interne dans la gestion des risques opérationnels via l’élaboration d’une cartographie des risques du processus achat Cas de l’ONCF
C:\Users\yousra\Desktop\part11.png Faculté des Sciences Economiques et Sociales Kenitra Mémoire de fin d’étude pour l’obtention du diplôme de master de recherche : Finance Audit Sous le thème : Encadrant pédagogique Mme Ahlam QAFAS Avant-propos Nous disons souvent que la pratique est complémentaire à la théorie, elle permet de vérifier ou encore plus supporter l’hypothèse. Partant de ce constat, la formation des cadres en finance, en commerce, en audit, et en management des entreprises à la Faculté
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Audit de consolidation
Introduction Section 1. Les particularités de la mission de l’auditeur légal des comptes consolidés I- Rôle du commissaire aux comptes II- Exercice collégial de la mission III- Relation avec les contrôleurs des filiales IV- Relations avec les auditeurs interne Section 2. Mise en œuvre de l’audit des comptes consolidés. I- Orientation et planification de la mission A- prise de connaissance préalable du groupe B- Examen du périmètre et des méthodes de consolidation C- Examen des
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